审计职责
审计中心部门职责
1、遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。
2对公司及公司的年度经营指标的完成情况进行确认。
3、检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
4、对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。
5、拟定审计档案管理制度,经董事会审批后执行。
6、向董事会提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务。
7、其他审计。包括建设项目审计、物资采购审计等专门审计以及其他审计事项。
审计经理岗位职责:
1、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作;
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;
3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会批准后组织实施;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
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会员免费查看8、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
9、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
10、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计。
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